多选题
答案:BCD
解析:选项A,采购与付款交易中,请购与审批属于不相容职务,应当职责分离。
考点:
鼓楼注册会计师《审计》每天一题:
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下列关于采购交易的内部控制的说法中,正确的有( )。
A、采购与付款交易中,对采购交易的请购与审批可以由一人完成
B、如果注册会计师确认被审计单位的内控有效,就可以从了解和测试内控入手进行审计
C、如果认为采购交易内部控制良好,则注册会计师实施的实质性程序的数量比内控不健全的少
D、恰当的控制可以防止主要使管理层和员工而非被审计单位本身受益的交易
答案:BCD
解析:选项A,采购与付款交易中,请购与审批属于不相容职务,应当职责分离。
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